|
|
Faktúra |
173242
|
Nákup IKT
|
4 712,00 |
s DPH |
56-2017
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174984
|
Odborná literatúra
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Taktik vydávateľstvo s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180019
|
Police do skladu učebníc
|
1 650.00 |
s DPH |
24-2018
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Built -in, s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180020
|
Police do školskej knižnice
|
1 400,00 |
s DPH |
24-2018
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Built -in, s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180035
|
Posudenie závady na chladničke
|
18,00 |
s DPH |
3-2018
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
ASTA-KE s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180073
|
Brama
|
215,00 |
s DPH |
21-2018
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Adovex s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180081
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
313,61 |
s DPH |
|
30/08/1/2017
|
04.04.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180116
|
Podlahové krytiny
|
9 514.68 |
s DPH |
4-2018
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Domos Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180118
|
Inštalácia kopírovacieho stroja
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180121
|
Nákup tonerov
|
609,83 |
s DPH |
13-2018
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180128
|
Kancelársky papier
|
459,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180146
|
Oprava závesov plastových okien
|
214,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Adovex s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180175
|
Prenájom strojov - II. Q. 2018
|
323,46 |
s DPH |
|
30/08/1/2017
|
22.06.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180209
|
Inštalácia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180240
|
Nákup tonerov
|
230,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180244
|
Nákup tonerov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180285
|
Prenájom kopíriek
|
331,70 |
s DPH |
|
30/08/1/2017
|
24.09.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180399
|
Prenájom kopírovacích strojov
|
520,62 |
s DPH |
|
30/08/1/2017
|
14.12.2018 |
|
|
|
Tecos Košice s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180537
|
Čistiace prostriedky
|
318,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180555
|
Podlahová krytina
|
3 546,22 |
s DPH |
32-2018
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Domos Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice |
RNDr. Ingrid Gamčíková |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
31.10.2018 |